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德宏州政务服务管理局部门决算信息公开情况反馈表
日期:2014-10-14 09:54:39   来源: 浏览次数:

 

附件1                      
收入支出决算总表
                      财决01表
编制单位:                     金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏    次   1 2 栏    次   3 4 栏    次   5 6
一、财政拨款收入 1 780400 1,992,841.68 一、一般公共服务 37 740,500.00 1,705,302.91 一、基本支出 60 430,400.00 904,846.24
  其中:政府性基金 2     二、外交 38     其中:财政拨款 61 430,400.00 1,408,458.24
二、上级补助收入 3     三、国防 39       其中:政府性基金 62    
三、事业收入 4     四、公共安全 40     二、项目支出 63 350,000.00 982,748.67
    其中:财政专户管理资金 5     五、教育 41     其中:财政拨款 64 350,000.00 777,462.86
四、经营收入 6     六、科学技术 42       其中:政府性基金 65    
五、附属单位上缴收入 7     七、文化体育与传媒 43     三、上缴上级支出 66    
六、其他收入 8   24,000.00 八、社会保障和就业 44   84,353.00 四、经营支出 67    
    其中:本级横向财政拨款 9 4,000.00 九、医疗卫生 45     五、对附属单位补助支出 68    
      非本级财政拨款 10 20,000.00 十、节能环保 46       69    
  11     十一、城乡社区事务 47     支出经济分类 70
  12     十二、农林水事务 48     基本支出和项目支出合计 71 1,887,594.91
  13     十三、交通运输 49         工资福利支出 72 578,038.36
  14     十四、资源勘探电力信息等事务 50         商品和服务支出 73 788,809.55
  15     十五、商业服务业等事务 51         对个人和家庭的补助 74 456,472.00
  16     十六、金融监管等事务支出 52         对企事业单位的补贴 75  
  17     十七、地震灾后恢复重建支出 53         赠与 76  
  18     十八、援助其他地区支出 54         债务利息支出 77  
  19     十九、国土资源气象等事务 55         基本建设支出 78  
  20     二十、住房保障支出 56 39,900.00 97,939.00     其他资本性支出 79 64,275.00
  21     二十一、粮油物资储备事务 57         贷款转贷及产权参股 80  
  22     二十二、国债还本付息支出 58         其他支出 81  
  23     二十三、其他支出 59       82    
本年收入合计 24 780400 2,016,841.68 本年支出合计 83 780,400.00 1,887,594.91
    用事业基金弥补收支差额 25                                   结余分配 84  
    上年结转和结余 26   2,655,334.00                                 交纳所得税 85  
    基本支出结转和结余 27 266,000.00                                 提取职工福利基金 86  
     其中:财政拨款结转和结余 28 266,000.00                                 转入事业基金 87  
          项目支出结转和结余 29 2,389,334.00                                 其他 88  
     其中:财政拨款结转和结余 30 2,179,334.00                               年末结转和结余 89   2,273,768.77
           经营结余 31                                   基本支出结转和结余 90 64,083.76
  32                                       其中:财政拨款结转和结余 91 47,283.76
  33                                     项目支出结转和结余 92 2,209,685.01
  34                                       其中:财政拨款结转和结余 93 2,204,970.82
  35                                     经营结余 94  
合计 36 780,400.00 4,672,175.68 合计 95 780,400.00 4,672,175.68

 

 

附件2
公共预算财政拨款收入支出决算表
        财决07表
编制单位:   金额单位:元
项    目 上年结转和结余 本年收入 本年支出  年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出   项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 2445334 266000 2179334   1992841.68 1189742 803099.68   2185921.1 1408458.24 1211872.68 196585.56 777462.86   2252254.58 47283.76 2204970.82  
201 一般公共服务 2445334 266000 2179334   1810549.68 1007450 803099.68   2003629.1 1226166.24 1029580.68 196585.56 777462.86   2252254.58 47283.76 2204970.82  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 281750 266000 15750   1810549.68 1007450 803099.68   2003629.1 1226166.24 1029580.68 196585.56 777462.86   88670.58 47283.76 41386.82  
2010301   行政运行         770950 770950     770950 770950 770950              
2010302   一般行政管理事务 266000 266000     550000   550000   767043.18 258430 258430   508613.18   48956.82 7570 41386.82  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15750   15750   489599.68 236500 253099.68   465635.92 196786.24 200.68 196585.56 268849.68   39713.76 39713.76    
20199 其他一般公共服务支出 2163584   2163584                       2163584   2163584  
2019999   其他一般公共服务支出 2163584   2163584                       2163584   2163584  
208 社会保障和就业         84353 84353     84353 84353 84353              
20805 行政事业单位离退休         84353 84353     84353 84353 84353              
2080501   归口管理的行政单位离退休         84353 84353     84353 84353 84353              
221 住房保障支出         97939 97939     97939 97939 97939              
22102 住房改革支出         97939 97939     97939 97939 97939              
2210201   住房公积金         97939 97939     97939 97939 97939              

 

 

 

附件3
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        财决09表
编制单位:   金额单位:元
项    目 上年结转和结余 本年收入 本年支出  年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出   项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

附件4
行政经费支出情况统计表
                    财决库补01表
编制单位:             金额单位:元
项    目 本年支出合计 行政单位 参照公务员法管理事业单位
支出功能分类科目编码 科目名称
(项目)
小计 基本支出 一般行政管理项目支出 小计 基本支出 一般行政管理项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2101568.1 2101568.1 1324105.24 777462.86      
201 一般公共服务 2003629.1 2003629.1 1226166.24 777462.86      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2003629.1 2003629.1 1226166.24 777462.86      
2010301 行政运行 770950 770950 770950        
2010301 基本支出 770950 770950 770950        
2010302 一般行政管理事务 767043.18 767043.18 258430 508613.18      
2010302 基本支出 258430 258430 258430        
2010302 德财行[2013]62号 政务大厅运行经费 342051.18 342051.18   342051.18      
2010302 德财预[2013]165号 原州建上访问题工作经费 166562 166562   166562      
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 465635.92 465635.92 196786.24 268849.68      
2010399 基本支出 196786.24 196786.24 196786.24        
2010399 德财库[2007]28号 政务中心年终考核奖励经费 15750 15750   15750      
2010399 德财预[2013]182、582号 清洁工工资及社保经费 253099.68 253099.68   253099.68      
221 住房保障支出 97939 97939 97939        
22102 住房改革支出 97939 97939 97939        
2210201 住房公积金 97939 97939 97939        
2210201 基本支出 97939 97939 97939        

 

 

 

附件5        
“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
                              财决库补02表
编制单位:                             金额单位:元
项  目 “三公经费”支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年预算财政拨款支出 小计 其中:当年预算财政拨款支出 合计 其中:当年预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年预算财政拨款支出
小计 其中:当年预算财政拨款支出 小计 其中:当年预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 187792.22 187792.22     72119.96 72119.96     72119.96 72119.96 115672.26 115672.26
201 一般公共服务 187792.22 187792.22     72119.96 72119.96     72119.96 72119.96 115672.26 115672.26
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 187792.22 187792.22     72119.96 72119.96     72119.96 72119.96 115672.26 115672.26
2010301   行政运行                        
2010302   一般行政管理事务 139083.26 139083.26     41260 41260     41260 41260 97823.26 97823.26
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 48708.96 48708.96     30859.96 30859.96     30859.96 30859.96 17849 17849
                               
补充资料:  
  1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组   0   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   0   个;本单位全年因公出国(境)累计   0    人次。
  2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车   0   辆,年末公务用车保有量   1   辆。
  3.公务接待有关情况在填报说明进行说明。


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